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BPM請採驗付流程 1.0

文章資訊

前言:

「請採驗付流程」是公司內部進行各項資源、設備或服務採購的重要管理流程,範圍涵蓋「請購」、「採購」、「驗收」、「付款」等主要階段。

這一流程的目的在於確保公司取得所需物資時能夠符合預算、需求、品質等要求,避免浪費資源、出現質量問題或產生額外成本。

為符合上述,公司目前以BPM(Business Process Management)系統進行「請、採、驗、付」流程及表單管理.為了讓同仁們更清楚瞭解公司BMP上的各式流程與表單重點,請參閱以下相關說明。

原則:

所有的「請、採、驗、付」流程,皆需因應下列不同情境與目的完成申請程序,並依照不同的角色所賦予的職能進行作業。

說明:

一、採購性質說明:

  1. 勞務採購/非勞務採購:
    • 勞務採購:客戶指定勞務委外製作、與人力服務有關、無實體物品、有專業、單一、唯一等…等無可取代的購買通路或平台。
      • 例如: KOL、影片拍攝、無可取代平台投放-LINE、META…等等。
    • 非勞務採購:有實體物品、一般事務、設備(雜項購置)、庶務用品。
      • 例如:專案贈品需求、行政庶務用品、資訊電腦設備…等。
    • 如何分辨勞務採購/非勞務採購,請參閱附件PPT說明第6~7頁。

二、付款情況說明:

  1. 預付/ 非預付
    • 預付
      • 是否先開立發票:需先付款(訂金或全額)才能取得商品或勞務。
      • 是否後開立發票:
    • 非預付:完成勞務或取得商品後,依付款條件做請款者。

三、單據說明

  1. 廠商維護單:
    • 廠商基本資料建立使用。
    • 一等一的舊廠商第一次在BPM使用時,需先做廠商維護單修改申請。
    • 新廠商直接新增廠商維護單,建立廠商基本資料。
    • 如何確認在BPM是否有使用過,請參閱附件PPT說明第16頁【廠商維護單】。
  2. 請購單:
    • 非勞務採購時使用。
    • 如何分辨勞務採購/非勞務採購,請參閱附件PPT說明第6~7頁。
  3. 採購單:
    • 由採購人員,依核准後【請購單】,開立【採購單】進行採購作業。
    • 採購單成立核准後,BPM【我的任務】申請人會收到系統通知。
  4. 勞務請採_用印申請單:
    • 勞務採購時使用。
    • 此單為【請購單】與【採購單】的合併單據,核准用印完成後即完成採購流程,可進行下一步【驗收單】、【廠商請款單】作業。
    • 如何分辨勞務採購/非勞務採購,請參閱附件PPT說明第6~7頁。
  5. 廠商請款單:
    • 交由財會部進行安排付款之單據。
  6. 驗收單:
    • 確認勞務服務成果或商品檢驗完成之記錄。
  7. 員工代墊請款單:
    • 員工墊付款申請,交由財會部進行安排付款之單據。
    • 非專案使用的一般行政庶務代墊費用(例如:郵資、運費..等)。
    • 專案相關只限於高鐵車資請款,其餘支出需由業務專案備用金或社群零用金統一申請。
    • 業務專案備用金詳細請參閱bible【IMC 部門專案緊急備用金申請辦法
  8. 差旅費申請單:
    • 凡員工至外縣市執行公務,且無法於當日往返者,所產生的相關差旅費用並需附上出差報告。

四、流程說明:

  1. 非預付:
    • 流程:
      • 非勞務請採:【廠商維護單】-【請購單】-【採購單】-【驗收單】-【廠商請款單】。
      • 勞務請採:【廠商維護單】-【勞務請採用印申請單】-【驗收單】-【廠商請款單】。
    • 請購單(非勞務請採時使用):
      • 依需求填寫【請購單】送出,經核准後,
      • 由採購人員填寫【採購單】經核准後,BPM【我的任務】申請人會收到系統通知
      • 確認驗收無誤後填寫【驗收單】,上傳商品檢驗確認無誤記錄或照片。
      • 驗收完成後填寫【廠商請款單】,上傳發票,印出送至財會部收件籃。
    • 勞務請採用印申請單:
      • 【勞務請採用印申請單】用印完成後,方可進行勞務服務。
      • 於服務完成後進行驗收,填寫【驗收單】,上傳勞務服務成果。
      • 驗收完成後填寫【廠商請款單】,上傳發票或勞務報酬單,印出【廠商請款單】送至財會部收件籃。
      • 【勞務報酬單】空白表單存於春樹公槽\財務辦法\非固定酬勞憑單,填寫方式請詳閱附件PPT檔第29頁說明。
    • 非預付的【廠商請款單】需連同發票,於規定時間內交至財會部收件籃,由財會部進行付款相關作業。
  2. 預付:
    • 流程:
      • 非勞務請採:【廠商維護單】-【請購單】-【採購單】-【廠商請款單】-【驗收單】。
      • 勞務請採:【廠商維護單】-【勞務請採用印申請單】-【廠商請款單】-【驗收單】。
    • 請購單(非勞務請採使用):
      • 依需求填寫【請購單】送出,經核准後,
      • 由採購人員填寫【採購單】經核准後,BPM【我的任務】申請人會收到系統通知。
      • 填寫【廠商請款單】,印出交至財會部收件籃。
      • 並於取得商品後,填寫【驗收單】,上傳檢驗確認無誤記錄及發票,印出交至財會部收件籃。
    • 勞務請採:
      • 依需求填寫【勞務請採用印申請單】,用印完成後,
      • 填寫【廠商請款單】,印出交至財會部收件籃。
      • 於勞務服務服務完成後,填寫【驗收單】,上傳勞務服務成果及【發票】或【勞務報酬單】,印出交至財會部收件籃。
      • 【勞務報酬單】空白表單存於春樹公槽\財務辦法\非固定酬勞憑單,填寫方式請詳閱附件PPT檔第29頁說明。
    • 預付的【廠商請款單】需於規定時間內交至財會部收件籃,由財會部進行付款相關作業。
    • 預付的【廠商請款單】於勞務服務完成或取得商品檢驗確認後,需將【驗收單】連同【發票】或【勞務報酬單】於期限內交至財會部收件籃,由財會部進行帳務驗收作業。

五、規定時間/期限:

  1. 廠商請款單:
    • 結帳日為每月25日。
    • 收件截止日:每月25日18:00前繳交至財會部收件籃,遇假日依財會公告時間為准,逾期交件付款日期會順延下一期。
    • 逾期請款達2月個以上,依【春樹紅點計劃】規定扣點。
    • 【春樹紅點計劃】詳見BIBLE-重要原則。
    • 若30%訂金金額超過50萬,需先與出納確認並提前告知。
    • 訂金或預付非標準月結條件者,請於核准後至少給財務10個工作天,固定付款日為15號&月底(30/31號),例如需15號付款之急件,最遲於1號前將核准之【廠商請款單】交至財會部收件籃。
    • 付款日遇假日順延至下一個工作日付款。
  2. 驗收單:
    • 需於勞務服務完成或取得商品當月25日前完成驗收。
  3. 員工代墊請款單:
    • 需在每月3號前將上月所申請的【員工代墊請款單】紙本繳交至會計收件籃
    • 3,000元以下將會由出納統一以現金發放,3,000元以上使用匯款條件30天匯至請款人帳戶。
  4. 差旅費申請單:請參閱bible【公出及國內出差-差勤及費用申請說明

六、付款條件:

  1. 標準月結條件:
    • 廠商月結條件:月結60天或以上。
    • KOL月結條件:月結30天或以上。
    • 以上簽核流程:申請人-財會部。
  2. 由主管核決付款條件:
    • 廠商月結條件:月結45~59天。
    • 初次合作訂金30%以下且廠商月結45天或以上。
    • 初次合作訂金30%以下且KOL月結30天或以上。
    • 以上簽核流程:申請人-申請人主管-財會部。
  3. 需經處級主管及董事長核決:
    • a. 廠商月結條件小於45天。
    • b. KOL月結條件小於30天。
    • c. 初次合作訂金30%以上,不論月結條件。
    • d. 非初次合作需付訂金,不論月結條件。
    • e. 單次變更月結條件。
    • 3.a~3.c 簽核流程(不需簽呈):申請人-主管-財務-處級主管-董事長。
    • 3.d~3.e 需上簽呈,不需修改【廠商維護單】。

七、其他注意事項:

  1. 所有申請請先提前,每日不定時分散/即時處理,勿累積,避免延遲或遺漏。
  2. 如有【廠商請款單】請款金額與【採購單】/【勞務請採用印申請單】金額不一致時,可接受小於【採購單】/【勞務請採用印申請單】金額,請款及驗收時皆需與實際請款發票金額一致。
  3. 需使用公司卡刷卡付款,請於【廠商請款單】備註預計的刷卡時間,繳交紙本後由出納與採購(谷哥)安排刷卡作業,必要時需由申請人與採購(谷哥)、出納約定時間。
  4. 收到發票逾期達兩個月以上者,依【春樹紅點計劃】規定進行扣點。
  5. 詳細規定及說明請參閱附件。
  6. 相關規定之其它系統單據請依規定辦理。
  7. 各項規定流程,將依規實際營運狀況變更並公告。

請大家遵守以上相關原則、說明及流程,以確保後續作業的順利進行。

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延伸閱讀

請採驗付-202409BPM版

 

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